你好,你開了紅色信息表就需要進項轉出,進項轉出不是根據負數發票來。你八月份收到了附屬專票,把它放到七月份的記賬憑證后面就可以的,不需要重復做。
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數發票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發票抵扣平臺是只能查到正數的發票,對嗎?負數的發票做進項稅轉出處理就可以了是嗎
八月收到一張“水費”的專用發票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據紅字信息表將八月已經抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數發票給我們,這前兩天才收到九月應該收到負數發票,我把這負數發票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
我司作為購買方獲得進項專票,4月已抵扣,10月開紅字信息表,做了進項稅額轉出。對方未開負數票,12月撤銷紅字信息表后申報讀取不到數據。需要怎么處理和報稅呢 謝謝
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數專票,8月份報增值稅比對不成功,說進賬稅額轉出數據不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負數專票,這塊進賬稅額如何處理呢
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進項住宿費發票,有問題,開發票的那家酒店出問題了,讓我們進項專出,我們會被罰嗎?
老師,請問下,我們到位19年的時候買了一批家具,但是我入帳是直接計入費用的,現在要審計24年的帳目了,需要提供固定資產明細,我要不要提供這一批家具的明細呢?我計入費用是不是錯誤的呢?
老師,我問要做股權轉讓,以前可以零元或者低價轉讓,現在稅務下發通知不可以這樣操作,要按照2014年67號文件第十三條操作,這個怎么辦,我們公司一直零申報,也沒有業務,處于虧損狀態,股權不值錢,這個怎么辦
老師,公司購買的工程造價軟件應該計入什么科目
老師,請問管理費這個金額有沒有什么規定呢,和營業收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請問一下契稅是要做到固定資產嗎