同學您好,要開了紅字發票才能取數申報的
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉出,但是上月我公司已經根據錯誤的信息表編號開出紅字發票,紅字發票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應該怎么處理
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
老師,我是購買方,發票已經抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報表自動做了進項稅額轉出,現在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請問現在要怎么辦?
我司作為購買方獲得進項專票,4月已抵扣,10月開紅字信息表,做了進項稅額轉出。對方未開負數票,12月撤銷紅字信息表后申報讀取不到數據。需要怎么處理和報稅呢 謝謝
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
您好 是10月已開紅字信息表 并在10月做了稅額轉出 ,12月對方沒有開對應負數票,我方作為購買方撤銷了該信息表 按道理應該退稅的。但是需要怎么申報呢 是填寫負數轉出 還是去更正10月申報 一般得處理方法是什么呢 謝謝
去更正10月申報就可以了
OK。明白啦。謝謝您
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