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我司作為購買方獲得進項專票,4月已抵扣,10月開紅字信息表,做了進項稅額轉出。對方未開負數票,12月撤銷紅字信息表后申報讀取不到數據。需要怎么處理和報稅呢 謝謝

2023-01-11 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 21:26

同學您好,要開了紅字發票才能取數申報的

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快賬用戶1819 追問 2023-01-11 21:30

您好 是10月已開紅字信息表 并在10月做了稅額轉出 ,12月對方沒有開對應負數票,我方作為購買方撤銷了該信息表 按道理應該退稅的。但是需要怎么申報呢 是填寫負數轉出 還是去更正10月申報 一般得處理方法是什么呢 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:34

去更正10月申報就可以了

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快賬用戶1819 追問 2023-01-11 21:39

OK。明白啦。謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:40

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同學您好,要開了紅字發票才能取數申報的
2023-01-11
您好,開了2次紅字信息表所以有2個進項轉出,現在是以信息表的日期為所屬期,這個情況需要去稅務大廳申報了,帶好公章,2次紅字信息表,營業執照副本復印件和經辦人身份證。
2023-11-04
是的,,紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數
2023-02-22
你好,你開了紅色信息表就需要進項轉出,進項轉出不是根據負數發票來。你八月份收到了附屬專票,把它放到七月份的記賬憑證后面就可以的,不需要重復做。
2023-08-07
你好 已認證的專票應該是采購方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發票
2020-01-06
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