您好,這個情況只能帶著稅盤、營業執照、紅字通知到、發票等去稅務大廳處理了。
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉出,但是上月我公司已經根據錯誤的信息表編號開出紅字發票,紅字發票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應該怎么處理
沒有發生退貨的情況下,銷售方發票開錯了,購買方已經認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發票,次月才重新開具正確的發票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉出,轉出部分分錄怎么做呢?
你好 我我問下我是購買方,我3月份開出了一張紅字信息表把銷售方的公司名字開錯了,紅票銷售方已經開出來了,現在跨月了怎么處理啊
我這邊是購買方,上月認證了一張發票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發票,請發分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
購買方已抵扣進項后發生銷售退回,購買方需開具紅字信息表,進項稅額要根據紅字信息表做進項稅額轉出是嘛,報稅的時候怎么處理
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。