你好,對的是的附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉出,但是上月我公司已經根據錯誤的信息表編號開出紅字發票,紅字發票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應該怎么處理
購買方發票已經抵扣,后來申請紅字信息表,銷售方開,那么購買放這沖回的進項稅金做到進項稅轉出是嗎?
夠買方已抵扣進項稅,銷售方根據購買方開具的紅字信息表開具負數發票,要交給購買方嗎
購買方已抵扣進項后發生銷售退回,購買方需開具紅字信息表,進項稅額要根據紅字信息表做進項稅額轉出是嘛,報稅的時候怎么處理
我想問,因為購買方已經抵扣進項發票,要開紅字發票,是由購買方申請紅字信息表,那個進項稅額轉出是你只要提交了信息表,報稅的時候就會自動填嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎