這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉出了,不看銷售方是不是開紅字發票
你好,請問已抵扣進項發票,我在8月份已經開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發票,我是在8月份做進項稅轉出還是9月?
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
我是購買方,8月份開了紅字信息表出來,上傳了。10月份銷售方說金額錯誤,他們還沒有開負數發票出來,他們要求撤銷之前的發票信息表從新開過。但是9月份我們申報的時候負數稅額自動跳出了,意思是現在我們的稅額是負數?還能撤銷么?
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
會費票據發放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發票給我們,問我們這邊需要什么進項發票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業部,營業部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
是否有補救措施呢
沒有 好的辦法,除非給稅局專管員說這個是開錯,去稅局大廳申報,進項稅額轉出20欄不填寫數據,這個自己申報不了
需要寫材料嗎?
那需要看你那邊專管員同意不,
謝謝老師
好的,我先回復別的學員了