您好 可以根據紅字發票信息表做賬的
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
一月份我公司收到對方公司開具的發票,認證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進項稅額轉出,納稅申報表也做了進項稅額轉出。9余份,對方說信息表不對,要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導致我九月份又做進項稅額轉出。去稅務修改4-9余份報表,申請退稅。請問我9余份分錄應該怎么做。
5月份購入,借,庫存商品100,應交稅費-應交增值稅-進項稅額13,貸:預付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發票給我們,因為當時品名開錯了。現在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數專票,8月份報增值稅比對不成功,說進賬稅額轉出數據不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負數專票,這塊進賬稅額如何處理呢
老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設置數量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復設置數量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發票開來是投資人名字的發票,這個發票可以入賬嗎?
公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務老師給我來電話了說關于24年研發費用加計扣除還需要考勤記錄,研發日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規模注銷庫存現金有余額,需要存入基本戶不?
不用等收到銷售方的負數發票才入賬?
不用等收到銷售方的負數發票才入賬
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
老師,會計分錄怎么做比較好呢
您收到藍字發票的時候分錄怎么寫的
借:銷售費用-xx費 應交增值稅(進項) 貸:應收賬款-xx
應收賬款-xx?不應該是應付賬款么
是應收賬款,這個賬扣費用來的,我司在商場開專柜,跟商場結算有開票給商場,商場扣完費用再回款,扣的費用,商場會給我司開費用票
借:銷售費用-xx費 借方紅字 貸;應交增值稅(進項稅額轉出) 貸方藍字 貸:應收賬款-xx 貸方紅字