你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報(bào)7月份增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
一月份我公司收到對(duì)方公司開具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對(duì)方說信息表不對(duì),要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表,申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
老師我想問一下,我是購買方在1月份發(fā)票對(duì)方名稱錯(cuò)誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對(duì)方,讓他開具紅字和正確的發(fā)票,那我9月所屬期納稅申報(bào)表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),開具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來了,對(duì)方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
我們是購買方,2024年1月收到發(fā)票是借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額900,貸方:應(yīng)付賬款10900元;2024年9月份我們購買方開具紅字信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,十月份對(duì)方開具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)九月份的增值稅增值稅表就自動(dòng)出來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額900元,那我現(xiàn)在九月份分錄怎么寫?十月份收到紅字發(fā)票分錄怎么寫
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
就是9月份我正常做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
稅務(wù)讓我九月份也做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后去稅務(wù)改4~9月份報(bào)表,然后退稅。我改了報(bào)表,也退了稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們是物流服務(wù)業(yè)
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是您寫的第一個(gè)還是第二個(gè)
你好,第一個(gè)是紅沖,你不是撤銷了信息表,你已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 給你紅沖的15:36的第一個(gè)分錄。
今天做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你現(xiàn)在又不轉(zhuǎn)出了,你不得橫沖。如果你做進(jìn)項(xiàng)的話,你的鏡像并沒有增加,所以給你做進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出紅沖。
就是我要把4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖
把4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄紅沖。因?yàn)?月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)退給我4月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的錢,還有對(duì)應(yīng)的增值稅,我該怎么做分錄
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款。已讀 2021-11-09 15:36 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。已讀 2021-11-09 15:36
從頭到尾我都給你寫下來了,你看懂嗎?你哪個(gè)沒看懂你說一下。
我感覺我4月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是不用紅沖了。因?yàn)?0月份我去改報(bào)表,然后申請退稅,他把錢退給我了
你好,不紅沖你一直有余額的。
不紅沖,你可以不用寫分錄,你看一下是不是一直有余額,你可以做出來看一下的。