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一月份我公司收到對(duì)方公司開具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對(duì)方說信息表不對(duì),要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表,申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。

2021-11-09 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-09 15:31

你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 15:32

就是9月份我正常做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 15:34

稅務(wù)讓我九月份也做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后去稅務(wù)改4~9月份報(bào)表,然后退稅。我改了報(bào)表,也退了稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 15:35

我們是物流服務(wù)業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:36

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:36

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 15:40

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是您寫的第一個(gè)還是第二個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:42

你好,第一個(gè)是紅沖,你不是撤銷了信息表,你已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 給你紅沖的15:36的第一個(gè)分錄。

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:42

今天做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你現(xiàn)在又不轉(zhuǎn)出了,你不得橫沖。如果你做進(jìn)項(xiàng)的話,你的鏡像并沒有增加,所以給你做進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出紅沖。

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 15:52

就是我要把4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 15:53

把4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄紅沖。因?yàn)?月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)退給我4月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的錢,還有對(duì)應(yīng)的增值稅,我該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:54

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款。已讀 2021-11-09 15:36 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。已讀 2021-11-09 15:36

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:54

從頭到尾我都給你寫下來了,你看懂嗎?你哪個(gè)沒看懂你說一下。

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快賬用戶1474 追問 2021-11-09 16:10

我感覺我4月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是不用紅沖了。因?yàn)?0月份我去改報(bào)表,然后申請退稅,他把錢退給我了

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齊紅老師 解答 2021-11-09 16:13

你好,不紅沖你一直有余額的。

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齊紅老師 解答 2021-11-09 16:13

不紅沖,你可以不用寫分錄,你看一下是不是一直有余額,你可以做出來看一下的。

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你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-09
你好 你申報(bào)不了 要找稅務(wù)局那邊給你處理下 或者你直接去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局去報(bào)下 稅
2020-11-12
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-05-12
同學(xué)你好 直接沖減當(dāng)時(shí)的交稅分錄就行了
2021-02-22
你好? 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?然后 收到紅字發(fā)票做 :借庫存商品紅字貸銀行存款或者應(yīng)付賬款紅字 。然后根據(jù)新的發(fā)票做 :借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款??
2021-01-05
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