您好,同學,請稍等下
老師,有一張進項票5月份我已認證,后來發現發票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負數票開給我,后來發現我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了,現在我要怎么處理呢?對方的負數票是8月份開的。
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉出:借了進項,貸了轉出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數票,我把正確的100285正數入賬,同樣也進項做了轉出,進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發現,做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現,這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字,我開了紅字發票信息表,對方公司未開紅字發票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉出,現在對方答應開紅字發票給我,我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
老師我想問一下,我是購買方在1月份發票對方名稱錯誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對方,讓他開具紅字和正確的發票,那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉出嗎
公司臨時工只發一個月工資的這種,可以按照正常工資薪金申報嗎?
請教,老師,24年12月計提的年終獎必須在匯算清繳前發完嗎?不然得調增嗎?可以先不發,放到其他應付款中去嗎?
我想要設數量金額式,除了庫存商品什么會計科目還能設置幫我更好的理清商品的進貨銷貨庫存
怎么在圖片上復制粘貼文字,用什么軟件?
郭老師,生產經營范圍,第一項是主營對嗎,其他是次營嗎,如果后續要增加經營范圍,能放在第一項嗎
建筑工程項目 包材料費 公司向外部采購設備 那這個開票怎么開?開設備內容嗎?
2022年購買的廠房,對公支付了70萬沒有索要發票,2025年發現對方可以開具并且2022年支付時計入往來賬,現在2025年怎么調整賬務,還需要補交哪些稅
老師你好,這個專票本月不勾選不抵扣進項的話,可以做為成本票入賬嗎?后面還能不能再抵扣進項呢?
一般納稅人銷售自己使用過的汽車為什么開票沒有填稅率
老師,申報股權轉讓的時候,還要填寫合同編號,合同編號要怎么寫,有什么規定嗎?
你好,你申報進項轉出的時候申報了幾次? 你賬務處理兩次都是怎么做的?
你好,老師,怎么樣了
一次,9月份的時候開具紅字信息表轉出了 購材料的時候借:原材料5萬 進項稅額1萬 貸:應付A公司6萬 9月份開具紅字信息表 直接抵扣了(當月認證的—紅字信息表 ) 紅字發票來: 借:原材料—5萬 進項稅額—1萬 貸:應付A公司—6萬
借原材料 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款 再做一個紅沖。
什么意思呢?你這是購入的時候,跟拿到紅字發票的時候把?
你不是多做了紅沖的 在沖回來 這個是第一次入庫的
明白了,謝謝,但是后面又開了藍字過來了
完整的 第一次開藍字 借原材料, 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款, 開了紅字信息表和紅字發票, 只做一個就可以的, 借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 然后再重新開過來,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款
是這樣沒錯,可是我9月份開具紅字信息表的時候,把這筆進項轉出了
相當于就是多做了一次進項轉出
對的是的,那你紅沖就行。
把紅字發票做的紅沖掉對吧,可是后面又開了藍字發票了,怎么做呢
是 借原材料 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。
可是這樣不就是重復了,因為我進項轉出的時候只轉出了稅額,藍字來了再這樣做,原材料,應付都多了
你好,那你的原材料不是負數了,原材料負數不就是紅沖了。
沒有呢,第一次只是把進項稅額轉出來了,其他沒有動,紅字發票來才有做了整筆紅字,現在把這筆紅字全沖正了,那現在又回到了,只做了進項轉出了,那藍字來了怎么做呢
借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 你做的這個就是
你沒明白我的意思,我沒有做這個,我只做了進項稅轉出,就是當月比如認證了5萬,我把進項稅轉出來了,只抵扣了4萬這樣
借原材料負數 應交稅費應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數 和借應付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出, 它兩個是一個意思,知道吧。 一個性質的,你做了進項負數不也是轉出了嗎。
主要是我沒有做原材料轉出呢,只有稅額轉出
你好,借原材料負數 這個沒有做嗎?如果沒有做的話,收到的發票,借應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。