不可以的,實際抵扣就是9%。
小規模和一般納稅人銷售農產品取得專票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計算是進項抵扣按照不含稅×稅率么?
老師,一般納稅人收購農產品從小規模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
餐飲業稅率是6%,(1)購進農產品是按9%計算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購入農產品按發票上的稅額度抵扣,從小規模納稅人購入農產品按9%抵扣,對嗎?
我們公司是餐飲企業一般納稅人,購進的餐廳用原材料在稅務局代開了農收購發票,可以計算抵扣進項,可是給消費者又不能開具專票!那為什么進項可以抵扣
一般納稅人餐飲企業收購農產品,取得發票計算9%進項以后,是否可以加計10%抵扣進項?實際抵扣9.9%。
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
也就是生活服務中的餐飲企業加計抵減政策,不適用于購買蔬菜糧油等農產品了?
你說的是增值稅加計抵減 這個可以的
那就是說農產品最多可以抵扣9.9是吧?
那就是說農產品最多可以抵扣9.9是吧?
可以的,可以這么理解的。