一般納稅人取得專票,9%抵扣9%,13%抵扣10%
從一般納稅人處購買農產品,取得9個點的專票,但是深加工成13%稅率的商品銷售,這種情況是按9%的進項稅抵扣還是按10%抵扣?
一般納稅人從小規模納稅人購進的面粉生產糕點,取得1%專票,這張票可以按9%抵扣嗎,還是只能按票面稅率抵扣
小規模和一般納稅人銷售農產品取得專票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計算是進項抵扣按照不含稅×稅率么?
老師我們是一般納稅人購進農產品用于生產加工成13%稅率的貨物,在購入當期,農產品抵扣是按照9%計算抵扣進項稅額,還是按10%來計算抵扣進項稅額
老師 一般納稅人購進農產品用于加工賣13個點的產品,取得的農產品專票能計算抵扣10個點嗎,還是只能按票面9個點的稅額抵扣
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
為什么老梁說的是收小規模普票呢!計算抵扣呢!抵扣的基數是怎么算是含稅算還是不含稅算
以前的政策,收小規模普票,可以。現在不可以了 按發票上的金額*稅率
不含稅金額嘛!
是的,按不含稅金額