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進項稅額大于銷項稅額,但是交了增值稅,這個分錄怎么做?

2023-07-17 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-17 14:34

你好!為什么會交增值稅呢?

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快賬用戶7133 追問 2023-07-17 14:35

因為開了一百多萬的發票 老板覺得需要交點稅 進項票沒有全部抵扣 現在不知道怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:36

你好!這個你的意思是沒有認證?

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快賬用戶7133 追問 2023-07-17 14:40

抵扣了一部分

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:47

你好!你是說認證了一部分是嗎?還是全部認證了,只是抵扣了一部分?

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快賬用戶7133 追問 2023-07-17 14:48

全部認證了,只抵扣了一部分

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:51

你好!你剩余部分計入到應交稅費-應交增值稅-代抵扣進項稅

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快賬用戶7133 追問 2023-07-17 14:52

那我繳納的增值稅的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:53

你好!你可以借銷項,貸進項 貸未交增值稅 貸待抵扣進項

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你好!為什么會交增值稅呢?
2023-07-17
你好, 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅)
2021-06-04
你這個是進項稅大于銷項稅啊
2022-04-06
你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
您好,同學,進項稅額計入“應交稅費應交增值稅-進項稅額”,銷項稅額計入“應交稅費應交增值稅-銷項稅額”,即可,進項稅額大于銷項稅額,當月無需繳納增值稅
2022-06-22
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