你好!為什么會交增值稅呢?
你好,問下我八月進項稅額11096.01,銷項稅額759.29,但是8月結賬這個增值稅進項大于銷項不用做分錄嗎?
老師您好! 進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個分錄對嗎?
增值稅銷項稅額152.75,進項稅額2376.24,銷項大于進項,怎么做會計分錄
老師,我想問一下,在生產出口企業里面,銷項大于進項的時候,做會計分錄:借應交稅費–-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費–-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費–-應交增值稅(轉出未交增值稅) 那么當進項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵的增值稅額,會計分錄怎么做?
工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯系過用友,說是網絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規模合伙企業,年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
因為開了一百多萬的發票 老板覺得需要交點稅 進項票沒有全部抵扣 現在不知道怎么寫分錄
你好!這個你的意思是沒有認證?
抵扣了一部分
你好!你是說認證了一部分是嗎?還是全部認證了,只是抵扣了一部分?
全部認證了,只抵扣了一部分
你好!你剩余部分計入到應交稅費-應交增值稅-代抵扣進項稅
那我繳納的增值稅的分錄怎么寫
你好!你可以借銷項,貸進項 貸未交增值稅 貸待抵扣進項