你好,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵的增值稅額,結轉分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
月末,增值稅進項稅額大于銷項稅額,有留抵稅,怎樣結轉
增值稅進項大于銷項,不用交稅。有留抵稅額的時候怎么做分錄呢
增值稅銷項稅額152.75,進項稅額2376.24,銷項大于進項,怎么做會計分錄
賬面上增值稅進項稅額大于銷項稅額,要不要結轉增值稅,現在把留抵稅額申請退稅到銀行賬戶了,應該怎么做完整的會計分錄
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項-進項小于留底稅額,不用繳稅,請問怎么做會計分錄?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。