您好 可以計入長期待攤費用科目 分期攤銷 也可以籌建期結(jié)束 從長期待攤費用一次性結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-開辦費
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設(shè)備,直到2021年6月開始第一次生產(chǎn),從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒有收入,我把去年發(fā)生的費用都記到了管理費用-開辦費,今年費用也是寄到了管理費用開辦費,后來聽別的會計說要記到長期待攤費用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會計準則
您好,請問今年3月底新成立的公司 ,非生產(chǎn)企業(yè),至今沒有營業(yè)收入,有房租水電等費用支出,也已發(fā)生對外投資款,相關(guān)費用是否還可以視作開辦費,計入長期待攤費用呢,請回復(fù),謝謝!
去年記入到長期待攤費用-開辦費的內(nèi)容,今年1月已經(jīng)一次性計入管理費用-開辦費了, 1月開始有的收入, 現(xiàn)在又開始買東西了,我是直接做到管理費用-開辦費里嗎?還是做到管理費用-辦公費里? 是買的零件,用來生產(chǎn)組裝成我們的機器然后往外銷售的。
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報道,然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進去。 問題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問題2:由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務(wù)費,他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票,我就做到今年開辦費,這樣處理可以嗎?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個服務(wù)費票, 我們必須要有服務(wù)費的進項票才能開銷項票嗎