你好!現在稅務取消了開辦費分攤5年的規定,可以計入費用不用調整,只是彌補虧損是5年的時間
老師,我接手一個新的公司,還在開辦期間,之前的會計把開辦費做到長期待攤費用科目了,今年1月開始建的賬,我想請問下,我接手能把長期待攤費用科目的調到管理費用開辦費嗎?
你好,我們公司去年成立,到今年還沒有收入。我是從去年12月份建賬的,中間有一些費用,土地出讓金,土地繪測費等,發生的費用我都記到了管理費用-開辦費,昨天我聽了一個關于企業籌建期間開辦費匯算清繳,課程中,我自己的理解是,好像到月末要把開辦費結轉到長期待攤費用是嗎,我都沒有結轉
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現在還沒有收入,我把去年發生的費用都記到了管理費用-開辦費,今年費用也是寄到了管理費用開辦費,后來聽別的會計說要記到長期待攤費用,老師,我現在該怎么辦,我們用的是新企業會計準則
公司去年成立的,去年建的賬,我把去年和今年所有的費用都記到了管理費用-開辦費,可是剛剛我聽我一個資深會計說,開辦費是公司沒有拿到營業執照之前的費用記開辦費,拿到營業執照以后的費用正常記,是這樣的嘛
去年記入到長期待攤費用-開辦費的內容,今年1月已經一次性計入管理費用-開辦費了, 1月開始有的收入, 現在又開始買東西了,我是直接做到管理費用-開辦費里嗎?還是做到管理費用-辦公費里? 是買的零件,用來生產組裝成我們的機器然后往外銷售的。
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
老師,具體是什么意思呢,就是我之前做的賬是正確的嗎?我費用全部記到了管理費用-開辦費,我不用結轉到長期待攤費用嗎?
你好!是的,現在可以不用調賬
可是老師,昨天在學堂聽啟紅老師的那節關于企業籌辦期間開辦費的匯算清繳的課,好像說要把那個開辦費進入到長期待攤費用,不然等企業有收入的時候,就不能拿以前的費用來抵了,是嗎
你好!不是不可以抵扣,只是5年內的可以抵扣,也就是上邊說的彌補以前年度虧損
老師,那您建議我現在怎么做,我們公司建筑行業,去年買了土地建廠房,陸陸續續有些評估費,會測費,我也不知道這個籌建期還會有多久,老板說后期可能會審計,所以,我想把賬盡量做規范點。
你好!如果今年可以開工有收入就不用更改了,如果還需要2年以上就計入長期待攤費用
老師,你好,我現在記長期待攤費用的話,是反結賬到3月份,做一筆這樣的分錄,借長期待攤費用6000(1~3月的費用累計),貸:管理費用,是嗎?
你好!管理費用做借方紅字