借應交稅費、個稅貸銀行 借應付職工薪酬、工資, 貸應交稅費、個稅 銀行存款
老師,我們公司7月份的時候扣除個人公積金是2880元,但是公司調整了公積金基數,8月份賬上是扣3564,7月份從員工工資那里少扣除684元,現在發8月份的工資,要從7月份公積金少扣的部分補扣回來,之前7月份分錄看下面圖片,我現在做8月份的賬,8月份的分錄我要怎么調整補扣的那筆公積金
老師,你好,5月份產生了員工工資,5月底做完的稅務登記,6月發的工資,公司也是6月新建賬,6有收入,我想下5月份的工資要怎么處理?
老師,請問我們4月份申報3月份的個稅,有員工需要交個稅,公司代扣代繳之后,這個代扣代繳的個稅怎么從員工工資中扣除呢,什么時候扣呢
公司員工4月請了一整個月的假,然后5月份確認不能回來了,這部分社保的分錄要怎么做?他在5月份會把自己4月份個人的那部分社保錢打到公賬上
老師好,5月份公司代替員工扣了4月份個稅,現在5月要做賬務處理,完整的會計分錄怎么寫,最后要從員工工資扣除
有湖南商業出口退稅的流程和具體操作指南嗎
在填寫資產負債表時,貨幣資金這一欄,老板平師只跟我說支出的數字,現在這一欄怎么寫,用投入的錢減去所有的支出再加上平時銷售東西賣的錢嗎
老師你好,制造企業購買木箱用來裝生產的設備入什么科目
老師合并報表的固定資產怎么做分錄,我方是被收購的子公司
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
2024年暫估了成本100萬,然后2025年5月收到的發票只有80萬,2025年5月做賬 借:主營業務成本 -100 貸:應付賬款 -100 借:主營業務成本 80萬 貸:應付賬款 80萬,小企業會計準則,是這樣做賬吧?
酒店餐飲有食材和酒水綜合成本怎么計算
個人所得稅在哪里匯算清繳
老師,計提折舊時 凈殘值率多少合適
直接貸方沖減個稅就行了?不用做其他應收款—個稅嗎?有的老師說分三步,1.借其他應收款—個稅,貸應交稅費—個稅2借應交稅費個稅,貸銀行存款3借其他應收款—個稅,貸銀行存款
個稅是通過應交稅費,不需要通過其他應收款,你通過應其他應收款,個稅你截圖依據 初級課程里面是應交稅費。
應交稅費個稅掛貸方不是應交未交的意思嗎?所以搞得我很矛盾
你好,貸方是欠繳的稅款,借方是支付出去的。
現在就是公司先繳納個稅,然后才扣員工工資,應該是先貸方,然后繳納時借應交稅費個稅貸銀行存款
借應交稅費,個稅,貸銀行 這個才是支付的 先繳納那不是嗎?
發放工資,代扣個稅 借:應付職工薪酬——工資薪金、福利費、獎金、津貼、補貼等 貸:應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費(個人承擔部分) 銀行存款 實際發放工資次月進行納稅申報并代繳個稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
你好,可以的,你可以先做第2個,然后再做第一個,不是嗎?因為你之前沒有代扣代繳,下一個月發工資補就是了。
那我現在繳了稅,能不能直接借其他應收款個稅貸應交稅費個稅 然后借應交稅費個稅貸銀行存款, 扣除時貸方沖減其他應收款個稅?
可以的,可以這么做的。