你好1;? 你 現在資產負債表里面 去看看 期末數據都是0 了嗎? ?
老師,您好,年終12月份資產負債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應付款和未分配利潤。這個是我做賬的問題還是生成報表導致的,這個如果是生成報表導致的會不會是之前的會計修改或者調整了報表導致的呢,麻煩仔細回答一下。謝謝
老師你好我們公司沒有經營,準備注銷了,沒有經營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現在也無力償還我做,營業外收入和其他應付平賬,但是資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
老師,請問下我們公司現在報表的貨幣資金成負數了。主要是前期有筆維修費在庫存現金不夠的情況下做了貸方庫存現金。我想調賬,是入營業外收入好些還是做其他應付款好些
老師。我想問下公司注銷,資產負債表調平了,利潤表利潤總額還是正數,還其他應付款的時候貨幣資金不夠付了,然后掛到貸方營業外收入1484.87,是這個原因導致的嗎
老師,企業要注銷,現在賬上的貨幣資金不夠還其他應付款,償還不了的是不是計營業外收入,計算到營業外收入我本來的利潤就是正的,需要補企業所得稅,但是彌補上年的虧損就是負數,請問我在申報季報的時候也需要按其他應付款計入營業外收入的報表來申報嗎
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
老師,資產負債表期末都是0
你好; 都是0 了 ;? ?那你? 營業外收入做貸方去 ;? 不應該的? 你 這個把其他應付款是不是轉到營業外收入去了。 所以你會產生所得稅的繳納的? ?
我是借其他應付,貸營業外收入的
你好 ; 那就是會影響利潤的;? ??
那老師我應該怎么調了
你好; 你要么就是 支付 其他應付款; 要么就是? 轉營業外收入 ; 你實繳資本交夠沒有; 這個其他應付款 是股東的明細嗎?
今年的利潤可以彌補以前的虧損嗎,科目可以做到以前年度損益調整這個科目嗎
你好;? 可以彌補虧損哈; 可以的 ; 要做的??
那就是,借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
你好;? 不用走這個科目哈;? 到時 清算的時候 系統會自動彌補的; 不用你單獨做科目了? ?
那我現在利潤表是正數也沒關系對吧,到時現場辦理注銷時候,稅務會自己算的,是這個意思吧
你好1;? 是的;? ?到時會自動彌補虧損的?