同學你好 問題完整嗎
)按合同約定從付款方預收一筆事業活動款項85 600元,款項已存入開戶銀行。 (2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業收入45 500元。 (3)在開展專業業務活動中收到一筆銀行存款3 800元。 (4)年末,“事業收入”科目的本年發生額為228 000元,將其全數轉入“本期盈余”科目。 (5)年末,“事業預算收入”科目的本年發生額為328 000元,其中,專項資金收入246 000元,非專項資金收入82 000元,分別將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”和“其他結余”科目。 三、要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。暫不考慮增值稅業務。
1)按合同約定從付款方預收一筆事業活動款項85600元,款項已存入開戶銀行。(2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業收入45500元。(3)在開展專業業務活動中收到一筆銀行存款3800元。(4)年末,“事業收入”科目的本年發生額為228000元,將其全數轉入“本期盈余”科目。(5)年末,“事業預算收入”科目的本年發生額為328000元,其中,專項資金收入246000元,非專項資金收入82000元,分別將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”和“其他結余”科目。
(7)開展專業業務活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為820元;開展行政管理活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為720元。本次庫存物品共領出1540元(820+720)。(8)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。(9)為開展專業業務活動所使用的固定資產計提折舊202000元;為開展行政及后勤管理活動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元(202000+56000)。(10)年末,“業務活動費用”科目的本年發生額為705000元,“單位管理費用”科目的本年發生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余”科目。(11)年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目.
(8)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項通過銀行存款支付。(9)為開展專業業務活動所使用的固定資產計提折舊202000元;為開展行政及后勤管理活動所使用的固定資產計提折舊56000元。(10)開展經營活動過程中發生相關辦公費用2400元,款項通過銀行存款支付。該辦公費用在上一會計期間通過“其他應付款”科目記入上一會計期間的“經營費用”科目。(11)在開展經營活動過程中繳納城市維護建設稅500元,教育費附加300元,企業所得稅280元,三項稅費合計1080元,款項通過銀行存款支付。(12)年末,“業務活動費用”科目的本年發生額為705000元,“單位管理費用科目的本年發生額為212000元,將其全數轉出。(13)年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元,將其全數轉出。(14)年末,“經營費用”科目的本年發生額為145000元,將其全數轉出。(15)年末,“經營支出”科
1)年末有關財政性資金收支科目的本年發生額:“財政撥款預算收入”科目114 900 元,其中,人員經費 52 800元,日常公用經費 43 350元,項目支出(辦公設備購置)18 750 元;事業支出(財政撥款支出)113 850元,其中,人員經費 51 300元,日常公用終費 43 950元,項目支出(辦公設備購置)18 600 元。經查,“項目支出——辦公設備購置”的專項購留任務已經完成。 (2)年末有關事業活動過程中非財政專項資金收支科目的本年發生額:上級補助預算收入(甲項目)50 000 元,其他預算收入(甲項目)25 500元;“事業支出——非財政專項資金支出”科目(甲項目)55 500元。年末結轉將有關非財政專項資會收支科目的本年發生額轉入“非財政撥款結轉”科目。該項目沒有年初余額,相應項目尚未完成,需要在次年繼續按原定預算目標進行。
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?