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(7)開展專業業務活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為820元;開展行政管理活動的部門領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為720元。本次庫存物品共領出1540元(820+720)。(8)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。(9)為開展專業業務活動所使用的固定資產計提折舊202000元;為開展行政及后勤管理活動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元(202000+56000)。(10)年末,“業務活動費用”科目的本年發生額為705000元,“單位管理費用”科目的本年發生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余”科目。(11)年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目.

2021-12-07 00:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-07 08:24

你好請把題目完整發一下

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快賬用戶cnjj 追問 2021-12-07 20:57

分開兩次發了,一次發不完

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齊紅老師 解答 2021-12-07 21:00

事業單位會計不熟悉

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2021-12-07
需要做賬務處理的嗎?
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同學你好 問題完整嗎
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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