借 銀行存款 85600 貸 預收賬款 85600 借 預收賬款 45500 貸 其他收入 45500 借 銀行存款 3800 貸 其他收入-專項收入 3800 借 事業收入 228000 貸 本期盈余 228000 借 專項資金收入 246000 非專項資金收入 82000 借 其他結余 82000 非財政撥款結轉 246000
)按合同約定從付款方預收一筆事業活動款項85 600元,款項已存入開戶銀行。 (2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業收入45 500元。 (3)在開展專業業務活動中收到一筆銀行存款3 800元。 (4)年末,“事業收入”科目的本年發生額為228 000元,將其全數轉入“本期盈余”科目。 (5)年末,“事業預算收入”科目的本年發生額為328 000元,其中,專項資金收入246 000元,非專項資金收入82 000元,分別將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”和“其他結余”科目。 三、要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。暫不考慮增值稅業務。
1)按合同約定從付款方預收一筆事業活動款項85600元,款項已存入開戶銀行。(2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業收入45500元。(3)在開展專業業務活動中收到一筆銀行存款3800元。(4)年末,“事業收入”科目的本年發生額為228000元,將其全數轉入“本期盈余”科目。(5)年末,“事業預算收入”科目的本年發生額為328000元,其中,專項資金收入246000元,非專項資金收入82000元,分別將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”和“其他結余”科目。
年末,“事業支出”科目的本年發生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉—本年收支結轉”、“非財政撥款結轉—本年收支結轉”和“其他結余”科目.3.要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
料:某事業單位2021年發生如下經濟業務要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的財務會計和頇算會計的分錄。暫不考慮增值稅業務(1)收取一筆事業活動款項85600元,款項實行財政專戶管理,款項已存入開戶銀行(2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的科硏事業收入45500元,屬實行非財政專戶管理資金管理(3)在開晨專業業務活動中收到一筆銀行存款3800元,系學術活動收入。
資料:某納入市級政府財政部門預算范圍的事業單位發生如下經濟業務: 收到上年確認的非同級財政撥款收入 20000元,款項已存入開戶銀行,該筆款項為專項資金收入。數日后,從上級省財政部門獲得一筆本年度財政專項資金 145000元,款項已存入銀行存款戶。年末,“非同級財政撥款收入”科目的本年發生額為 145 000 元,將其全數轉入“本期盈余”科目:“非同級財政撥款預算收入”科目的本年發生額為 165 000 元. 全部為專項資金收入,將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”科目。 要求:根據以上經濟業務編制有關會計分錄。
老師,建設方要建造蓬體,我們承接后又分包給了供應商,供應商包工包料該工程,鋼結構啥的基人工都是哦他們負責,請問我們開具給建設方的發票大類是什么?發票稅率是多少?合同有無模版需要列明哪些注意事項?@樸老師
工商年檢會計更換了要怎么處理
老師你好,我們是建筑公司6到9月是小規模開票金額是六百多萬,然后10月升為一般納稅人,10到12月沒有開票,但是來的成本進項發票是10月之后,那10月之后來的這個進項發票我們可以認證抵扣嗎?
養老保險可以補交前幾個月的嗎?
老師 你好 麻煩問一下 帶人工的租賃機械 開發票的名稱應該是什么呀 小規模納稅人
老師,麻煩問一下,以前我們交過航天信息280的軟件服務費,這個應該記入什么科目啊?
一般納稅人24年利潤300萬是按什么稅率交企業所得稅
老師,公司收到一批貨物,發票只開了一部分。怎么暫估入庫,如何做分錄
老師,請問要怎么做表呀,有模板嘛
開票開一個總的金額,不開明細。另附明細可以嗎