你好,借 銀行存款 85600 貸 預(yù)收賬款 85600 借 預(yù)收賬款 45500 貸 其他收入 45500 借 銀行存款 3800 貸 其他收入-專項(xiàng)收入 3800 借 事業(yè)收入 228000 貸 本期盈余 228000 借 專項(xiàng)資金收入 246000 非專項(xiàng)資金收入 82000 借 其他結(jié)余 82000 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 246000
)按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)85 600元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。 (2)按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入45 500元。 (3)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到一筆銀行存款3 800元。 (4)年末,“事業(yè)收入”科目的本年發(fā)生額為228 000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (5)年末,“事業(yè)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為328 000元,其中,專項(xiàng)資金收入246 000元,非專項(xiàng)資金收入82 000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 三、要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。
1)按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動(dòng)款項(xiàng)85600元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。(2)按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。(3)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到一筆銀行存款3800元。(4)年末,“事業(yè)收入”科目的本年發(fā)生額為228000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(5)年末,“事業(yè)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為328000元,其中,專項(xiàng)資金收入246000元,非專項(xiàng)資金收入82000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財(cái)政撥款支出385000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.3.要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
資料:某納入市級(jí)政府財(cái)政部門預(yù)算范圍的事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 收到上年確認(rèn)的非同級(jí)財(cái)政撥款收入 20000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行,該筆款項(xiàng)為專項(xiàng)資金收入。數(shù)日后,從上級(jí)省財(cái)政部門獲得一筆本年度財(cái)政專項(xiàng)資金 145000元,款項(xiàng)已存入銀行存款戶。年末,“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”科目的本年發(fā)生額為 145 000 元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目:“非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 165 000 元. 全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
年末,某事業(yè)單位〝債務(wù)預(yù)算收入’科目本年發(fā)生額為500000元(其中:專項(xiàng)資金收入100000元,非專項(xiàng)資金收入400000元)。該事業(yè)單位將其分別轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目和(其他結(jié)余)科目。
辭職人員有重新回來工作,個(gè)稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
我每個(gè)月把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報(bào)社保的時(shí)候,從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險(xiǎn)是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn)的
老師,請(qǐng)問中餐廳的工資怎么分科目,財(cái)務(wù)和行政屬于管理費(fèi)用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費(fèi)用,對(duì)不對(duì),運(yùn)營(yíng)副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)數(shù)借方發(fā)生額嗎