是什么會計準則呢 現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品
9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品(這筆錢我就是要沖暫估)
2021年暫估了一筆成本,借庫存商品暫估1000 貸應(yīng)付賬款暫估1000 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品暫估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是當初暫估的產(chǎn)品,剩余200是其他產(chǎn)品。現(xiàn)在具體怎么做賬?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負的少了,還用調(diào)整財報嗎,如果是正數(shù),是不是就要計提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個問題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬,有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請問員工拿了兩張打的費400元,其他票據(jù)都沒,問他是什么的打的費也不說,這個還能給 報銷嗎?
老師,請問個體戶申報所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開了24萬的發(fā)票,現(xiàn)在有個問題來了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對方協(xié)商一致,對方先付款51萬給我們,這51萬的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開出來,避免增值稅,請問這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請問調(diào)表不調(diào)帳, 利潤表調(diào)成本,資產(chǎn)負債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬,現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價重開發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風險嗎?
老師, 請問一下 一般納稅人匯算清繳的時候 收到技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該叫什么成本 成本支出明細表里面,有銷售成本 勞務(wù)成本 建造合同成本
你好,進行所得稅調(diào)增,暫估收入填寫在哪里啊
沒有收到發(fā)票, 是代理記賬公司做的暫估款,暫時不用繳稅,后來就沒有再管了。20年的暫估一直在哪放著
小企業(yè)會計準則
同學(xué)你好 你調(diào)增了賬上就不用做分錄調(diào)整的 只要匯算清繳調(diào)增就可以
可是科目余額表上一直掛著應(yīng)付賬款暫估, 不很奇怪嗎? 不用跟它沖掉嗎?
同學(xué)你好 meishi 這個沒有問題
哪這個暫估款調(diào)增了,稅款也交了。 賬面上還掛著。 哪下一個會計看到賬上還有暫估款也會以為沒交的。 賬上不做處理我不太理解呢
賬上掛著沒事的哦
為什么其他老師都說不能掛。 而且這個暫估不是真實發(fā)生的
你匯算清繳調(diào)增了就可以了
匯算清繳調(diào)增了。 哪查賬的話我有應(yīng)付賬款暫估該如何解釋?
同學(xué)你好 這個你付款做 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 不就沒有了嗎
哪銀行存款余額不就不對了嗎? 實際沒有付款喲
沒付款的話就只能掛賬
賬務(wù)上不做處理我真不理解呢老師。 原先的暫估分錄直接紅沖不行嗎?
不能,那你為什么暫估呢,不就是購買了沒有發(fā)票才暫估嗎
不是,沒有購買,沒有真實業(yè)務(wù)。 因為暫估了不用繳稅,代賬公司暫估的。
那你這個直接調(diào)增繳稅就可以