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9月暫估:借:庫存商品——暫估 6000,貸:應付賬款——暫估 6000 結轉的成本:借:主營業務成本——暫估 6000 ,貸:庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進項稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫存商品用于管理費辦公用品

2021-12-08 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-08 11:18

你好,也就是你做錯了分錄,是嗎?借應付賬款貸庫存商品6000,借主營業務成本負數貸,庫存商品負數金額也是6000。 再做一個,借管理費用2654.8應交稅費應交增值稅進項345.2貸應付賬款3000。

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:18

jie管理費用貸,應付賬款暫估3000。

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快賬用戶1459 追問 2021-12-08 11:19

分錄應該沒錯呀!

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快賬用戶1459 追問 2021-12-08 11:19

就是提前暫估一筆成本

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:21

也就是和你上面暫估的分錄沒有關系。

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快賬用戶1459 追問 2021-12-08 11:22

就是我11月份如何做這個分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:23

借管理費用2654.8應交稅費應交增值稅進項345.2貸應付賬款3000

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你好,也就是你做錯了分錄,是嗎?借應付賬款貸庫存商品6000,借主營業務成本負數貸,庫存商品負數金額也是6000。 再做一個,借管理費用2654.8應交稅費應交增值稅進項345.2貸應付賬款3000。
2021-12-08
你是不是發票沒有開全呢,因為暫估是6000元,發票只到了3000元,后期是不是還有3000元的發票,還是說發票的暫估金額多暫估了3000元?這個決定你如何賬務處理。
2021-12-08
你好!業業務跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發票做正確的。
2020-09-25
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
把前面兩筆做負數,再做筆正數就行了。
2021-12-09
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