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2021年暫估了一筆成本,借庫存商品暫估1000 貸應付賬款暫估1000 結轉借主營業務成本1000 貸庫存商品暫估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是當初暫估的產品,剩余200是其他產品。現在具體怎么做賬?

2022-05-18 13:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 13:24

您好 請問200也已經對外出售了嗎

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 13:24

沒有沒有

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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:25

借:庫存商品 200 貸:應付賬款 200

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 13:26

就這嗎?那去年暫估的怎么處理 匯算清繳還沒報呢 怎么報?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:30

借??庫存商品暫估 -1000? 貸? ?應付賬款暫估? -1000? 借 以前年度損益調整 -1000? 貸:庫存商品暫估 -1000 借:庫存商品? 1000 借;庫存商品 200 貸:應付賬款 1200 借:以前年度損益調整 1000 貸:庫存商品 1000

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 13:32

匯算清繳沒有差額是按正常的報還是?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 14:15

匯算清繳沒有差額是按正常的報

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 15:59

用了以前年度損益那我報表勾稽關系是不是對不上了 可不可以這樣:去年暫估的不用管了,認證后只記今年的差額和進項稅

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齊紅老師 解答 2022-05-18 16:01

用了以前年度損益 這個是正1000 負1000 最終沒有影響啊?

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您好 請問200也已經對外出售了嗎
2022-05-18
您好,您這個業務是真實的嗎?
2022-04-04
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品。
2022-01-20
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會做分錄么
2021-10-12
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