你好,這個轉入營業外收入
小規模有收入,增值稅怎么寫分錄,分錄里的應交增值稅和未交增值稅怎么區分
小規模納稅人,增值稅可減免,分錄為 借:應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人專用)2000 貸:營業外收入-減免增值稅 2000 請問這里面的2000包不包含 專票的稅費,
老師好,我們是小規模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉入小規模減免。現在應交稅費應交增值稅小規模里面余額是2326.73,應交稅費減免增值稅余額是-1287.13元,我現在不知道怎么把小規模余額里面轉入減免,分錄要怎么做啊
老師小規模企業季度未到到三十萬,增值稅應交稅費會計分錄怎么寫,是直接借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入-減免稅款嗎
老師,增值稅小規模不超三十萬的那塊稅,轉到營業外收入,分錄借方是什么科目呢?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?
借:應交稅費,貸:營業外收入是嗎
你好,是的,就是這樣子做。
老師這個營業外收入要設什么明細科目
你好,這個你可以設置營業外收入稅收減免。