您好,借庫(kù)存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬? 在2023年初全額沖回啊,這2個(gè)憑證都要全額沖回的,收到發(fā)票再入賬,允許這樣做的
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫(kù)存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬貸庫(kù)存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬貸庫(kù)存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢已經(jīng)付了當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
年底我們利潤(rùn)總額1000多萬,要繳納200多萬的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫(kù)存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒發(fā)票我2023年怎么做?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫(kù)存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬 貸庫(kù)存商品70萬,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫(kù)存商品70萬 貸應(yīng)付賬款暫估70萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬 貸庫(kù)存商品70萬,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
上面做的憑證都沖回?包括結(jié)轉(zhuǎn)的?
您好,是的啊,這個(gè)場(chǎng)景就是采購(gòu)已入庫(kù)未開票,后面那個(gè)為啥也要沖回呢,我感覺這個(gè)成本是假的,如果這個(gè)70萬有表格支撐也就不用沖回了,我說如果這個(gè)成本是真實(shí)的不用沖,只要沖回第一筆
70萬都是假的,就是為了遲繳稅,才做的這一筆
您好,我明白您的意思,我也這樣干過。到時(shí)解釋就說供應(yīng)商的貨款打折了,年末暫估的全部沖回,只不過您的這個(gè)金額有點(diǎn)大,如果稅務(wù)稽查還是有點(diǎn)小麻煩的,不過只要能合理解釋,稅務(wù)也不會(huì)為難我們的
好的,感謝
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
這樣2022年匯算清繳前2023年這樣做賬務(wù)處理,匯算清繳表上賬載金額寫70,稅收金額寫0,然后因?yàn)檗D(zhuǎn)入未分配利潤(rùn),不影響2023年所得稅,對(duì)吧
您好,不好意思,突然有點(diǎn)明白了,您不是想少交稅么,為啥還要調(diào)增應(yīng)納稅所得額70啊。您看我理解對(duì)不對(duì),延緩交稅是不是了,本來4季度繳,現(xiàn)在匯算清繳補(bǔ)上
您好,今天晚了,有留言我明早回復(fù)哈,謝謝您的理解和寬容