對的,是的,可以的啊,你可以申請延期,以后有了進項再抵扣。
增值稅申報比如銷項100萬,認證的進項110萬,進項轉出20萬,應納增值稅10萬;后如果發現進項稅額轉出的準確金額是2萬,應納增值稅額就變成-8萬,這時候是去辦理退稅18萬呢,還是可以把認證的110萬進項,只使用其中的92萬,應納稅額還是10萬不變,沒有使用的18萬進項作為進項留底下月再使用?
老師好!上個月進項發票算錯了多開了79萬的發票的發票,當時多出來的進項稅做借應交稅費進項稅,貸應付賬款~供應商,現在這個月實際的成本是230萬,把上月多開的79萬減出來,實際開票是158萬,請問這個月成本要按實際230萬來做,對應的進項稅就沒有那么多怎么做平呢
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發票100萬,但是我只有進項發票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發票5萬出去,然后我收到了進項發票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師好,請問一般納稅人當月開出專票,如果沒有進項就只能按票面繳納增值稅?次月15號之前開來的進項可否抵扣這銷項?
當月進項是1萬,銷項開發票7000,無票銷售是1000,請問1000用繳稅嗎?如果當月沒有進項,但是有上期留抵稅額,無票銷售是不是不需要繳稅?
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
增值稅不是每個月都要繳納的嗎?可以申請延后嗎?
對的,是的,可以申請延期繳納,但是你的附加稅需要正常交,而且這個有滯納金。