您好,同學,就是之前做的賬務處理按照負數處理
購買方,因銷售方開票有誤退票,已跨月,已抵扣,所以開具了紅字信息表給銷售方,但是銷售方卻沒有開具紅字發票過來,那下個月怎么抄報稅呢?
銷方上個月開具的專票,購貨方未抵扣,銷方申請開具紅字發票信息表。銷方怎么做賬?購貨方把上個月的藍字發票退回來了,銷方開紅字發票信息表,紅字發票,正確的藍字發票,銷方把紅字發票信息表+紅字發票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
跨月紅沖,銷售方開具的紅字發票,銷售方怎么做賬
7月開出去的銷售發票 對方未認證 8月才開紅字發票 跨月紅沖的銷項發票 8月報稅時 紅字發票該怎么做銷項稅抵減
銷售方開的未認證發票跨月怎么沖紅,需要購買方開紅字發票申請表嗎
老師怎么查客戶開的電子發票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發票
2023年的發票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢