你好,正常做進項轉出就可以的,這個不影響你們做賬。
購買方,因銷售方開票有誤退票,已跨月,已抵扣,所以開具了紅字信息表給銷售方,但是銷售方卻沒有開具紅字發票過來,那下個月怎么抄報稅呢?
我是銷售方,購買方已經抵扣的發票,要我開紅字,購買方已經開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
供應商多給我們開發票了,我們已經抵扣,現在是不是要購買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方給購買方開具紅字發票
老師,購買方發生跨月銷售退回,且該專票購買方已抵扣,但是銷售方開具了紅字信息表,請問這個紅字信息表該怎么撤回呢
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?
那抄報稅和平時一樣嗎?
你好,對的,是一樣做的。