直接就按紅沖后的銷售額申報就是
上月開的發票,跨月購買方發現有誤退回,未認證,銷售方開紅字發票,然后重新開藍字正確發票,請問銷售方下個月申報需要進項稅額轉出嗎
1、老師,我們銷售放,8月一張發票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經交了。
跨月紅沖,銷售方開具的紅字發票,銷售方怎么做賬
專票購買方已抵扣認證,發票已跨月,要重新開票,購買方開紅字發票信息表,銷售方怎么紅沖發票?
8月紅沖7月的銷售發票,購買方開紅字信息表,銷售方紅沖后重開,金額一致。購買方7月還能正常抵扣進項稅額嗎?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
剛開始報稅 不太懂 麻煩詳細講解下 紅沖的發票額是填寫在表二里嗎
你好,不用填報紅沖的,直接按扣除紅沖后的銷售額填報附表1.你那個是購買方申報進項紅沖
假如我紅沖7月25萬 8月實際銷售35萬 我在表一 本月銷售貨物金額填10萬就可以了是嗎?
是的,就是那個意思的哈
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。