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7月開出去的銷售發票 對方未認證 8月才開紅字發票 跨月紅沖的銷項發票 8月報稅時 紅字發票該怎么做銷項稅抵減

2023-08-21 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-21 22:47

直接就按紅沖后的銷售額申報就是

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快賬用戶6707 追問 2023-08-21 22:52

剛開始報稅 不太懂 麻煩詳細講解下 紅沖的發票額是填寫在表二里嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-21 22:54

你好,不用填報紅沖的,直接按扣除紅沖后的銷售額填報附表1.你那個是購買方申報進項紅沖

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快賬用戶6707 追問 2023-08-21 23:02

假如我紅沖7月25萬 8月實際銷售35萬 我在表一 本月銷售貨物金額填10萬就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-21 23:03

是的,就是那個意思的哈

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快賬用戶6707 追問 2023-08-21 23:04

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-21 23:05

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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直接就按紅沖后的銷售額申報就是
2023-08-21
銷售方當月申報增值稅抵扣的進項稅額能退回嗎,你指的是什么進項稅額,不明白
2021-03-04
你好,這種情況下,購買方取得7月份的進項發票,是可以正常抵扣的
2023-07-31
您好,這個是屬于做到8月的就可以的
2023-08-04
不需要,購買方未認證,直接把發票退還給銷售方,銷售方自己可以自行申請紅字信息表,并開具紅字發票
2023-12-04
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