同學你好 開發票做收入就可以了 未開票收入紅沖
老師您好,我們是一般納稅人,我申報了一部分未開票收入100萬,增值稅申報了,記賬也記收入了,是做了一個表格,按表格內容記收入的 借銀行存款100 貸:主營業務收入91.7 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)8.3 我現在需要開這部分100萬的發票,那么請問發票開出來我又怎么記賬,
老師,我是小規模,在實現了銷售收入100元,那我寫會計分離的時候是: 借:應收賬款(或銀行存款)貸:主營業務收入-未開票收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 我應該怎么算出來100元要繳納多少稅
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄
23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—增值稅 實際23年發票已開也申報交稅了 又按發票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應交稅費 24現在發現了問題怎么更正做分錄
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
把以前表格記了收入部分紅沖掉,開票重新記一次就可以嗎
同學你好 這個可以的哦