你好,學(xué)員,100員對應(yīng)的稅是1,學(xué)員
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額呢?
老師,我是小規(guī)模,在實現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會計分離的時候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 我應(yīng)該怎么算出來100元要繳納多少稅
老師好! 借:銀行存款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 13 那期末抵扣進項稅后,實際繳納增值稅10元。那3元體現(xiàn)在哪?
增值稅減免的會計分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個增值稅應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉(zhuǎn)錢,當(dāng)作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設(shè)備的一張發(fā)票,進項稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入,非車輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書服務(wù)費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路荩绾螌懲暾麜嫹咒涏?/p>
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經(jīng)營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數(shù)據(jù)。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經(jīng)營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎