您好,是的,您的理解非常正確
你好請(qǐng)問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫(kù)存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是因?yàn)闆]有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,你好,我們有個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個(gè)增補(bǔ)合同,這個(gè)合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個(gè)票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因?yàn)槲乙呀?jīng)沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
您好,老師,我暫估入庫(kù)成品,借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師,去年銷售的產(chǎn)品,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,然后今天拿過來一個(gè)要報(bào)銷的發(fā)票,是去年的銷售的產(chǎn)品的成本,我是不是這個(gè)月正常結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)項(xiàng)目的成本就可以了啊?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
你好老師展會(huì)補(bǔ)貼怎么入賬,省商務(wù)廳給的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規(guī)模納稅人,正在匯算清繳,24年未發(fā)生固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊,因?yàn)?3年已經(jīng)提完了,且沒有凈值。請(qǐng)問是否要填A(yù)105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》?
你好老師請(qǐng)問收到展會(huì)補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問企業(yè)公賬,實(shí)際是我運(yùn)營(yíng),我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個(gè)人賬戶打款進(jìn)公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù),只有一個(gè)員工的工資發(fā)放,假設(shè)這個(gè)員工月工資1500,現(xiàn)在5月份計(jì)提4月份工資 借:管理費(fèi)用—工資1500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 5月份計(jì)提并繳納醫(yī)社保: 借:管理費(fèi)用—社保1039.48 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)1039.48 借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)1039.48 其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發(fā)放4月份工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 貸:其他應(yīng)收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務(wù)處理有錯(cuò)嗎,然后申報(bào)個(gè)稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候都要以1500的工資去申報(bào)
老師,匯算清繳時(shí),24年賬載金額有計(jì)提23年的年終獎(jiǎng)并且也是24年發(fā)放的,在填寫24年賬載金額時(shí)這個(gè)要減出來嘛
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司為工業(yè)園區(qū)幾家廠房提供物業(yè)服務(wù),現(xiàn)在需要替企業(yè)代收代付水費(fèi),因?yàn)樗黹_戶名稱是物業(yè)公司的,所以自來水公司開的發(fā)票是物業(yè)公司的,現(xiàn)在那幾家廠房需要物業(yè)公司開具水費(fèi)發(fā)票給他們,那物業(yè)公司賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理,開具的水費(fèi)發(fā)票不賺取差價(jià)
老師,向村集體租場(chǎng)地租賃費(fèi)5000元,讓對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票,對(duì)方承擔(dān)的稅率是多少
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開服務(wù)費(fèi)嗎或者一般索賠
確認(rèn)收到時(shí),一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
是的,收入成本是配比原則
分錄這樣寫,可以嗎?
確認(rèn)收入時(shí),一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但我這個(gè)沒有成本,對(duì)嗎?
這樣對(duì)嗎?
沒問題,那就是成本金額零