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您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉在第一次暫估時候我就結轉完了,下次收到正確發票我成本結轉就不能再做成本結賬了是嗎?

2023-07-12 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 18:42

你好,暫估和發票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結轉的成本,然后再走發票的。

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快賬用戶9713 追問 2023-07-12 18:45

發票和暫估不一樣,紅沖暫估成本的分錄 是借 主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數 ?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:50

對的,是的,是這么做的。

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你好,暫估和發票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結轉的成本,然后再走發票的。
2023-07-12
您好,對的,這樣的話,是發票到貨后,再這樣做就行對的
2024-05-25
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
你好,一般企業暫估入賬的本月已經發生的成本是可以結轉成本的,下月不需要沖減成本,有差額的話可以進行調整。
2022-10-20
對的,是的,需要這么做的。
2022-10-20
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