成本按照收入對應的比例,他倆是一樣比例同步結(jié)轉(zhuǎn)。 然后分包出去的記錄到工程施工合同成本分包款。這個成本里面。 后面是這個有收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應付職工薪酬,發(fā)放 借應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現(xiàn)暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務局會不會答應?謝謝!
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進度百分比法確認收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實際發(fā)生成本與預計總成本推算出完工進度,進而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認方法沖突?
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結(jié)算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
老師,我以前是代賬公司會計,在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關單結(jié)關后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
但是目前我們不知道總成本是多少啊?按賬上我化橫線的實際支出材料的做總成本然后再乘以比例嗎?
不知道總成本,你只能估算一下因為沒有合同咱沒有準確的金額。
然后后面出來總金額的再調(diào)整。
然后后面合同出來正確的金額了再調(diào)整。
那現(xiàn)在這個暫估的會計分錄科怎么做?老師能指導下嗎?
還有老師想問一下,我不太懂項目部回復的自己750萬,還有這個分包出去的630萬指的是成本嗎?
咱們實際分包給咱干多少活,咱就計多少成本。業(yè)工程施工合同成本分包。貸銀行存款或者應付賬款。
然后咱根據(jù)咱收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成。 借主營業(yè)務成本,待工程施工合同成本。
然后分包以外正常發(fā)生的其他的比如材料費這些也計入到成本。 借工程施工合同成本材料費,貸銀行存款等。
嗯,是這樣的,我們目前就是到月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊了,目前不知道成本總數(shù)多少,不知道怎么做分錄,暫估的話怎么做呢?
您好,那您估計一下您的總成本是多少?因為你沒有準確的數(shù)據(jù)要估計一下。然后咱們按照收入的比例結(jié)算成本。收入是完成了50%。按照50%確認的時候。成本也是按照50%進行結(jié)轉(zhuǎn)。借主營業(yè)務成本,貸合同成本。
預算那邊沒有給成本。說是分包出去的,合同還沒簽好,這塊做暫估可以嗎?分錄科目也得用暫估吧
是的,咱們暫估是可以的,然后有準確金額再調(diào)整。
那如果現(xiàn)在就直接按賬上紅框內(nèi)的已經(jīng)支出的合同成本去結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
要和收入的比例對比一下不要超過收入的要和收入的比例對比一下不要超過收入的比例就行。
你這個自己要估算一下大致的比例。
請問下老師,一般水電工程的成本比例是多少啊?
這個主要就是材料和人工費,你要看實際吧。 這個設備費很少,你參考一下。我建議你是找預算那邊要一下相關數(shù)據(jù)。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學習愉快。
這個月我準備就按目前支出的實際材料和人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后期總的預算成本出來再按開票完工比例做調(diào)整,因為目前我們也就只開了這一次票,這樣的話老師麻煩你看下我這樣結(jié)轉(zhuǎn)做分錄對不對?
好,那也可以的,然后后面你再有差異的再調(diào)整。
好的謝謝老師
客氣問題解決,請好評,謝謝。