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老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統一發票9萬元,車身價和過戶費共89500元,另外500元是請人從市里過完戶開到工地現金給司機的,我這筆記:借:固定資產一灑水車,9萬,貸:銀行存款89500元,另外500元現金怎么記分錄?

2023-05-08 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 09:58

您好,同學,請稍等下

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快賬用戶7658 追問 2023-05-08 11:01

在嗎老師

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快賬用戶7658 追問 2023-05-08 11:02

老師:我是不是借:固定資產89500,貸銀行存款89500,借管理費用500,貸:其他應付款股東500元?

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快賬用戶7658 追問 2023-05-08 11:02

這樣記對嗎

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快賬用戶7658 追問 2023-05-08 11:04

還是借固定資產9萬,貸銀行存款89500元,貨:其他應付款股東500元?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:05

你好; 這個記入管理費用去

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快賬用戶7658 追問 2023-05-08 11:06

那老師:我是不是借:固定資產89500,貸銀行存款89500,借管理費用500,貸:其他應付款股東500元?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:11

你好 ; 對的; 就這樣來 寫即可

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快賬用戶7658 追問 2023-05-08 11:12

老師,因為開了一張發票,我會計憑證是不是寫在一張上?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:14

您好,同學,可以寫在一張憑證上

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您好,同學,請稍等下
2023-05-08
你好,500元計入管理費用就可以。
2023-05-08
你好,500元是預付給維修廠的 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2023-05-05
購買價格是多少,他這個發票開多了,你可以直接按照你購買的價格來做,這個500不用管,如果你想要做的話,做營業外收入 借固定資產9萬,貸銀行89500,營業外收入500。
2023-05-05
這么做是對的 但是外賬你們還是別做收到的了 給你老板這個錢 就當是你們買的
2021-07-29
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