你好,500元是預付給維修廠的 借:預付賬款,貸:銀行存款?
老師:我車價是88300元,過戶費轉個人1200元,一共實際支付89500,有500元預付下幾個月的維修費,還沒付給對方修理廠,但是這個月我們開出了=手車統一發票是90000元,我如何記帳?
老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統一發票9萬元,車身價和過戶費共89500元,我這筆記:借:固定資產一灑水車,貸:銀行存款,另外500元是預付給維修廠的,這個沒有發票,要后面維修時才有票,這500要如何帳務處理?
老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統一發票9萬元,車身價和過戶費共89500元,我這筆記:借:固定資產一灑水車,貸:銀行存款,另外500元這個費用是發票一起先開出,但是費用是我們之后實際維修那天才支付給維修廠,這500要如何帳務處理?
老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統一發票9萬元,車身價和過戶費共89500元,另外500元是請人從市里過完戶開到工地現金給司機的,我這筆記:借:固定資產一灑水車,9萬,貸:銀行存款89500元,另外500元現金怎么記分錄?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
老師,要更正24年個稅,一張光盤只能拷貝一家個稅嗎,我要更正是4家
請問老師:收到罰款,上面說行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
企業所得稅的稅率政策是?
針對銀行需要做融資財務報表,這個報表要怎么做才完美?
注冊資金減資流程和注意事項
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
物業公司開給租戶水費發票稅率不是3%嗎,我看現在好多都是9%.是開錯了嗎
老師,社保扣費以后多久能入賬?
做跨境電商,面臨首單退稅實地核查。貨物出口報關賣給香港公司。實質香港公司是自己的。實地核查來詢問的時候要怎么回復稅務人員公司的業務模式
老師好:請問我單位庫存商品有數量,但金額是負的,我賬也沒有記錯,這是什么原因造成的?我應該怎么做賬務處理?
老師:我沒有劃給對方修理維修費500元,是預出500元維修的費用,他先開出了500元的費用。 我之后有維修時我給他錢,但是他下一次不開發票了
你好,500元是預付給維修廠的 借:預付賬款,貸:銀行存款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師:我沒有預付給對方修理維修費500元,是發票開多500元維修的費用,他先開出了500元的費用。 我之后有維修時我給他錢,但是他下一次不開發票了
請看你前后描述,到底有沒有付款呢??
前面錯了,我最后才對
你好,發票開多500元維修的費用,需要退回對方,按正確金額開具發票才是的。
現在對方說重開不了了,這500元作為日后修理費
你好,金額有錯誤,是可以重新開具的 現在對方說重開不了(對方說的不一定都可信)
是的他們不愿意配合。因為這個費用之后也要用
你好,那就需要與對方溝通,讓對方配合才是的 對方發票金額開錯了,怎么還這么理直氣壯呢?
因為這個車是在維修廠買的,當時價格說好是這的。
(是針對這個回復有什么疑問嗎)