借固定資產(chǎn),貸銀行89500。
老師:我們這個月支付了灑水車10000元訂金,車款78300元,辦理過戶費(fèi)1200元,上面三筆轉(zhuǎn)了不同的個人,實(shí)際支付89500元,但發(fā)票開出=手車交易發(fā)票9萬元,我可不可記一張憑證?但是發(fā)票金額多?我如何記帳
老師:我車價是88300元,過戶費(fèi)轉(zhuǎn)個人1200元,一共實(shí)際支付89500,有500元預(yù)付下幾個月的維修費(fèi),還沒付給對方修理廠,但是這個月我們開出了=手車統(tǒng)一發(fā)票是90000元,我如何記帳?
老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票9萬元,車身價和過戶費(fèi)共89500元,我這筆記:借:固定資產(chǎn)一灑水車,貸:銀行存款,另外500元是預(yù)付給維修廠的,這個沒有發(fā)票,要后面維修時才有票,這500要如何帳務(wù)處理?
老師:你好,我們買了一臺=手灑水車,開出了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票9萬元,車身價和過戶費(fèi)共89500元,我這筆記:借:固定資產(chǎn)一灑水車,貸:銀行存款,另外500元這個費(fèi)用是發(fā)票一起先開出,但是費(fèi)用是我們之后實(shí)際維修那天才支付給維修廠,這500要如何帳務(wù)處理?
老師,我想請問下,我們上個月支付了一半的裝修費(fèi),這個月收到了對方開來的一半發(fā)票。但是,我們車間還沒有裝修好。這個發(fā)票我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?可要進(jìn)行分?jǐn)偰兀?/p>
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師:我買灑水車的錢是88300元,過戶費(fèi)1200元,500元沒付,但是他發(fā)票一共開了90000元,我這筆500怎么先記帳?
你好,這個500還需要支付嗎?
我如果不付,我的帳和票不符,稅務(wù)查帳是不是不可以的?
你好,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來沒有問題啊,如果你虛增了他有問題呀
就是票上比實(shí)際支付多幾百元是可以的?這個帳按賣際支付就可以了,是嗎
是的,是的,是這么做的。
老師:我固定資產(chǎn)是入88300元?過戶費(fèi)不用錄進(jìn)去?
哦,可以做進(jìn)去的,我上面不是給你寫了分錄了,你看一下可以嗎。