你好;? ? ?意思你之前 計提和發(fā)放;? 不是本年的工資嗎 ?? ?
老師,22年1月補提21年6月份的工資1萬,12月工資1萬。 22年2月發(fā)放。 個稅系統(tǒng)里面申報就成22年3月份2萬了。(實際上這個是21年的) 這種匯算清繳是不是比如21年工資總額20萬,直接填22萬就可以對吧。
老師,早上好。匯算清繳 22年工資2萬在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。 22年有無票支出2萬元。 匯算清繳時,可不可以互抵。會計賬面上要不要做分錄
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
老師早上好,我現(xiàn)在做匯算清繳,有一筆工資是2021年計提的,但是22年一直沒有發(fā)放,23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放,我22年做匯算清繳的時候沒有調(diào)增,今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢,共計40多萬
老師,你好,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準則,2022年發(fā)生仲裁費支出2萬,但沒有票據(jù),在22年度匯算清繳時調(diào)增了,現(xiàn)在23年收到退回來的仲裁費1萬元,這一萬元怎么入賬好呢?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
工資是22年11月的,但是預(yù)提和發(fā)放是在23年
現(xiàn)在匯算清繳22年的,有無票支出2萬的成本。可不可以跟這個2萬的工資對沖了
你好;? 那你這樣的話;賬載金額會? 少計提的; 你實際發(fā)放后? 是23年發(fā)的; 實際是22年的工資; 那你稅收金額會填寫; 你 之后會調(diào)減的??
老師你回答的都不是我想知道的。我想知道如何處理。分錄
你好;? 匯算的時候 賬載金額 按照你賬上的寫 ; 稅收金額寫 2萬 實際發(fā)生金額寫2萬; 23年要走以前年度損益調(diào)整補計提22年工資? 和支付分錄? ?。你說的互抵 是要怎么操作的;? 好判斷。 賬上要做分錄哈? ?
比如有無票支出時105000表要填在14那個與取得收入無關(guān)的支出2萬,這里
然后我有2萬的工資成本。我主要是這個地方不想填了。不想補稅
你好;? ? ?要寫哈 ;? ? 按照賬上數(shù)據(jù)來寫; 避免賬表不一致;? 有稅務(wù)風(fēng)險的; 會對比失敗提示你的??
行吧,只能這樣子了
是的;? ? ?按照我說的處理 好一些的;??