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老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預提發放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調整。 如果需要調整,應該如何做分錄

2023-05-05 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 10:17

你好 1;? ? 要做哈;? 因為你是預提 的;如果不是當年的? 工資; 你去 計提和支付; 會調增的??

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快賬用戶4181 追問 2023-05-05 10:26

22年匯算清繳如何處理,不是調表不調賬,我表就不處理了。 23年賬面上直接用以前年度損益2萬沖以前年度損益2萬啊

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:28

你好 ; 你賬上要 補做分錄的。 23年要做計提22年的工資和支付分錄的 ;? 然后匯算按照你22年賬上的數據去寫;? ??

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快賬用戶4181 追問 2023-05-05 10:36

好的,只能這樣子了。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:37

是的; 因為怕對比不了; 到時? ?會異常??

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快賬用戶4181 追問 2023-05-05 10:50

那老師23年的賬面那2萬工資算到23年成本,還是做以前年度損益調整。 這個分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:53

你好 ; 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資 ;? 借??應付職工薪酬-工資 貸銀行存款‘’月末結轉損益?

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你好 1;? ? 要做哈;? 因為你是預提 的;如果不是當年的? 工資; 你去 計提和支付; 會調增的??
2023-05-05
你好;? ? ?意思你之前 計提和發放;? 不是本年的工資嗎 ?? ?
2023-05-05
季度預繳的也得修改的,你年財務報表和第4季度需要一樣。
2024-05-30
你好;? 1. 之前沒有發; 你先調增處理 ;2. 之后發了 你在考慮調減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發了沒有;才能去 判斷是否填寫調增或者調減的??
2023-05-12
滯納金是由于22年的企業所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
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