你好 1;? ? 要做哈;? 因為你是預提 的;如果不是當年的? 工資; 你去 計提和支付; 會調增的??
1、計提工資一直都以實發工資去計提,現在需要如何調整?2、計提工資時可以直接借主營業務成本,貸應付職工薪酬-工資嗎?3、去年做了計提工資,去年沒有做發放的,今年匯算清繳之后才做發放,如何做分錄?
老師,早上好。匯算清繳 22年工資2萬在23年1月份預提發放的。 22年有無票支出2萬元。 匯算清繳時,可不可以互抵。會計賬面上要不要做分錄
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預提發放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調整。 如果需要調整,應該如何做分錄
老師,您 好,請教一下,我現在做23年的企業所得稅匯算清繳,23年12月計提年終獎時,計提的是200萬,年終獎是在24年4月份放發,發放金額是210萬元,那我現在填工資薪金這個表格時,我就不用做納稅調整了吧,就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
22年匯算清繳如何處理,不是調表不調賬,我表就不處理了。 23年賬面上直接用以前年度損益2萬沖以前年度損益2萬啊
你好 ; 你賬上要 補做分錄的。 23年要做計提22年的工資和支付分錄的 ;? 然后匯算按照你22年賬上的數據去寫;? ??
好的,只能這樣子了。
是的; 因為怕對比不了; 到時? ?會異常??
那老師23年的賬面那2萬工資算到23年成本,還是做以前年度損益調整。 這個分錄怎么做啊
你好 ; 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資 ;? 借??應付職工薪酬-工資 貸銀行存款‘’月末結轉損益?