同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的同學您好,票附到去年的費用憑證下就可以了
21年暫估的加油票,在匯算清繳前取不到,那之前在21年做賬的分錄是借:主營業務成本 5萬 貸 應付賬款-暫估油款5萬 在22年怎么做賬務處理呢,然后匯算清繳是納稅調增是吧?
請問老師,建筑行業21年暫估的成本,22年匯算清繳前收到,應該怎樣做賬務處理
老師,22年的暫估成本,在匯算清繳前取到發票,賬務處理需要怎么做
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時候沒有收到發票,匯繳時把暫估的這部分調出來,賬務處理怎么做呢
老師,匯算清繳前收到了去年暫估的成本發票賬務和稅務要怎么處理呢
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
收到的發票跟暫估數據不一樣怎么做
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的藍字登記正確的就行
老師,那個發票是三月份收到,分錄也是做到三月嘛
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
老師這個不是跨年了嘛,會計分錄早怎么做
同學您好,您是用的小企業會計準則還是企業會計準則呢
小i企業會計準則
同學您好,差額 用利潤分配-未分配利潤代替
老師不好意思我沒有明白,完整的會計分錄怎么做
舉例說明 ,如少記辦公費10萬,則借:其他應付款,貸:利潤分配-未分配利潤10
老師是先沖銷暫估,再做這個分錄嗎?如果是多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方。
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方
老師如果當年一季度的暫估,二季度才來的發票怎么做賬處理
同學您好, 同學您好, 紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的藍字登記正確的就行