你好,借主營業務成本貸應付賬款暫股助的這個嗎?
去年暫估的成本,今年收到發票了,但是發票金額比暫估的小,該怎樣賬務處理?匯算清繳需要怎樣處理?
老師,22年的暫估成本,在匯算清繳前取到發票,賬務處理需要怎么做
你好,我去年暫估了主營成本,匯算清繳前收到今年開出的我票,比去年暫估的多那我賬務處理和匯算清繳表及去年年報表怎么處理呢?
22年暫估的成本10萬,23年匯算清繳前沒來票,要不要調增去年的財務報表再調增?還是怎么處理賬務和匯算清繳?
請教老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前收到了發票,如何做賬務處理?是直接沖銷去年的暫估,再做正常入賬的分錄嗎?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
之前做的是,借主營業務成本,貸應付賬款暫估,現在來票了我是不是要紅沖,如果是1月份開票,賬務處理是不是要做在1月份,借應付賬款暫估,貸主營業務成本。但是我年度匯算清繳應該怎么處理紅沖的這筆費用呢
借,應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤 這個是跨年紅沖的, 然后再做發票的 借,利潤分配未分配利潤,貸,應付賬款。
那匯算清繳要怎么處理呢,匯算清繳不是根據上年度末利潤表來填的嗎
你好,發票和暫估的一樣嗎?如果是一樣的話,不需要調整。
不一樣要怎么調整呢
發票比暫估的多。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額年財務報表不要修改。年財務報表不要修改。
發票比暫估的少。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額年財務報表不要修改,年財務報表不要修改。
好的,我等下看看,謝謝老師
不用客氣,工作愉快