你好,這種情況您需要做報表的更正申報。
老師我想問下,這個月進項稅我已經在發票綜合平臺勾選,納稅申報表已經申報但是還沒繳稅,我發現有張發票品名開錯了不想認證了想退回去,但是我去服務平臺上看沒有撤銷統計的項了.是不是進項稅申報后就不能更改了。
老師,您好,2020年12月份公司申報個稅多了一個人,更正了個稅申報表后,那第四季度的所得稅報表也需要更正嗎,年前都已經扎賬了,報表沒法改了,這個怎么處理了,麻煩老師指點一下,謝謝!
您好!,這個季度申報企業所得稅申報表,有商品銷售收入,但是成本請期已經結轉過了,這個季度就沒有成本,只有費用,填完之后申報表申報不了,提示成本是0不行,需要怎么處理,謝謝!
老師還是這個都如果修改了報表,我已經申報過的報表是不是都需要撤消后再申報有沒有風險
老師,如果這個季度的稅已經報了,但是沒有結賬,后面又補了一些票據,需不需要撤銷申報從新更改申報表,沒有稅款
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
不是還有先報稅后做賬的嗎
是零申報的,沒有交到稅款
可以,只要稅務和賬上能對上就行。我的意思你賬上要是改了申報的不一樣,所以這種情況才更正申報。