對,沒錯,就是這么做的。
老師好,一般收到去年的發票,成本票的話一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷再入賬,費用票的話調整以前年度損益調整,調整利潤分配未分配利潤
你好 老師 去年的固定資產今年入賬的話 調整分錄是不是借以前年度調整損益 貸 累計折舊 然后結轉未分配利潤
收到以前年度的暫估的發票,但是匯算的時候也沒有調增,賬上一直掛著暫估,現在收到發票后,用以前年度損益調整,利潤分配未分配利潤,把暫估掛賬調平,后續還需要做什么處理嗎?
老師,請問去年項目整體暫估了幾百萬,今天陸續開票,沖主營業務成本還是以前年度損益調整再接轉到未分配利潤?
去年暫估成本53萬,咱們票收不回來了,需要沖紅這53萬,是否是一下分錄 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸未分配利潤 負債表未分配利潤增加,本年利潤表無變化,也無需補繳去年暫估這部分所得稅是嗎
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務上怎么處理呢?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您