你好,這個沖減去年的暫估,然后再按照發票做賬就可以。
#提問#老師好,在2021年12月暫估了一筆成本 借:主營業務成本 60 貸:應付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發票,那么應該調整以前年度損益調整還是利潤分配?具體分錄該怎么做
老師你好,去年客戶開的發票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發票紅沖是么?用了以前年度損益調整這個科目?還有老師,以前年度損益調整結轉到未分配利潤么?
老師好,一般收到去年的發票,成本票的話一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷再入賬,費用票的話調整以前年度損益調整,調整利潤分配未分配利潤
請問老師12月份暫估成本 借主營業務成本10 貸應付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調整這個科目怎么做 是 借主營業務成本-10 貸應付賬款-10 借以前年度損益調整10 貸應付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調整10 這樣對嗎?謝謝老師!
老師,請問去年項目整體暫估了幾百萬,今天陸續開票,沖主營業務成本還是以前年度損益調整再接轉到未分配利潤?
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅