您好, 沒(méi)錯(cuò)的? 就是這么計(jì)算的
老師您好!請(qǐng)問(wèn)以前年度14年購(gòu)買電腦2199入固定資產(chǎn),但是以前財(cái)務(wù)都沒(méi)有計(jì)提折舊,早已過(guò)使用年限,今年我接手固定資產(chǎn)原值還是2199,是否一次性調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整2199,貸累計(jì)折舊2199借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)2199貸以前年度損益調(diào)整2199
2021年的管理費(fèi)用累計(jì)折舊做錯(cuò)了,今天調(diào)整分錄是不是:借以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊。借:未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計(jì)折舊 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
老師,固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了,當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào),怎么寫(xiě)分錄?
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開(kāi)個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開(kāi)銷項(xiàng)票嗎
老師 那累計(jì)折舊金額就是從去年確認(rèn)固定資產(chǎn)次月到現(xiàn)在累計(jì)折舊金額對(duì)嗎
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)的就是這樣
老師 我是這個(gè)月才增加資產(chǎn)卡片 那要不要把去年到現(xiàn)在累計(jì)折舊金額填在資產(chǎn)卡片累計(jì)折舊那里呢 還有卡片日期我就填現(xiàn)在的日期嗎
抱歉 這個(gè)卡片我沒(méi)具體操作過(guò) 不太敢確定
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)? 麻煩了