你好 紅沖也用?以前年度調整損益負數? ?其他的都對?
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發現上年度累計折舊多計提了,那調整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
2021年的管理費用累計折舊做錯了,今天調整分錄是不是:借以前年度損益調整,貸:累計折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調整
老師好,要紅沖累計折舊(使用的小企業會計準則)以前的會計分錄是借管理費用-折舊費 貸累計折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計折舊,是做負數哦借管理費用-折舊費 負數 貸累計折舊 負數。這樣導致利潤表的利潤是盈利的,這樣需要怎么調整
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益這樣對嗎
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 2022年匯算清繳要怎么調整
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
2.20x4年3月1日,乙公司通過換股合并取得了B公司70%的控股權。乙公司共計發行股票(債券)1500萬股,每股面值1元,合并日市場價格為每股2.5元。同時,乙公司以銀行存款支付發行過程中產生的傭金、手續費等10萬元,支付與合并直接相關的費用5萬元。合并日,B公司凈資產賬面價值為2500萬元,其中,股本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積和未分配利潤分別為400萬元和100萬元。合并日B公司可辨認凈資產公允價值為3000萬元◇其中增值額500萬元為固定資產的評估增值。假定此項企業合并之前,乙、B兩公司之間沒有發生任何交易,會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。要求:(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(3)假定該合并為非同一控制下企業合并,計算合并報表中確認的商譽金額。
那我紅沖錯了,這都24年了,怎么辦
你好 能返回去改這樣也可以的??
或者現在做更正的? 用??以前年度調整損益 把錯的紅沖了也行?
返回去改,會不會動數,就是和報表不一致,或者申報的數字不一致
是的 會有變化 的 要更正的?
老師,你看看再24年怎么更正,我都看著頭暈,謝謝你指導下
你好,借以前年度調整損益/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數? 再結轉損益 就好了?
23年這筆錯誤的紅沖會影響所得稅嗎?
你好 會的 影響的呢? 因為當年你調整時用了 管理費用?
要是金額不大 不調也行 重要性原則? ?
我怎么感覺24年調的這筆紅沖重復了呢?
你好? 24年把23年錯的紅沖再做一筆正確的 是這樣? 這個意思??
那這樣,管理費用和累計折舊科目不就重復記錄了嗎
你好 一正一負 沒重? 是把錯的科目用為正確的意思??
這樣嗎,沒重復嗎
還有一個正數的呢? ?24年做二筆?? 你好,借以前年度調整損益/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數?? 用這個科目做一下正確的?? 再結轉損益 就好了?
第二筆怎么做?
你好? 要是22年正確的折舊咱是要記哪個科目的 是管理費用嗎??
是管理費用
借以前年度損益 調整,貸累計折舊??