您好,是可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
我司屬于制造業(yè),現(xiàn)名下有塊地皮,計(jì)劃建造個(gè)廠房,建造廠房需購買材料及支付人工,請問收到這些材料及人工的專票時(shí),能用于抵扣我司出售生產(chǎn)的產(chǎn)品的增值稅嗎?
您好,我公司是一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,目前采購了一批建筑物質(zhì)用于搭建廠房,但是這個(gè)廠房無法辦理產(chǎn)證到公司名下,這樣可以建筑物質(zhì)進(jìn)項(xiàng)可以用于出口退稅嗎
我公司是一般納稅人,公司購進(jìn)了一批材料用于建造鋼結(jié)構(gòu)房,建成之后用來當(dāng)生產(chǎn)廠房,收到了增值稅專用發(fā)票,能抵扣嗎?
(一)ABC公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率為13%。在生產(chǎn)經(jīng)-|||-營期間以自營方式同時(shí)建造一條生產(chǎn)線和一座廠房。2021年1月至7月發(fā)-|||-生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。2.1月20日,建造生產(chǎn)線領(lǐng)用C工程物資180萬元,建造廠房領(lǐng)用B工程物資100萬元。1.1月10日,為建造生產(chǎn)線購入C工程物資一批,收到的增值稅專-|||-用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅額為26萬元;為建造廠房購入B-|||-工程物資一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值-|||-稅額為13萬元,款項(xiàng)已支付。
4.甲建筑公司為增值稅一般納稅人,本年3月將本年1月外購水泥的40%用于職工食堂的建造,另外60%用于廠房的建造。甲建筑公司本年1月購入該批水泥時(shí)支付價(jià)款113000元(含稅),其取得的增值稅專用發(fā)票本年1月符合抵扣規(guī)定。
投資新創(chuàng)企業(yè),取得的收益需要繳納什么稅種?
老師您好,我想問一下,我接了一家賬,2021-2024的資產(chǎn)負(fù)債表兩邊金額大部分都不相等,2023年之前年報(bào)都報(bào)了,現(xiàn)在2024年年報(bào)未報(bào),我現(xiàn)在就調(diào)2024年的賬行不行,那之前的賬兩邊不平怎么辦,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
長期股權(quán)投資,什么類型的企業(yè)分紅可以免稅?
老師,請問未交增值稅登哪?
老師您好,計(jì)提所得稅后發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度交的所得稅稅金額高于本月計(jì)提的金額就不用交所得稅了,老師那本季度應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅的金額怎么處理
早上好,老師!就是公司的一個(gè)技術(shù)員這個(gè)月離職了,但是公司需要他的證書,還買著社保,需不需要申報(bào)個(gè)稅?
購入商品時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款, 將外購商品用于應(yīng)酬時(shí) 借:銷售費(fèi)用-應(yīng)酬費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。增值稅不抵扣,所得稅如何視同銷售報(bào)稅。
煙酒服裝鞋帽能入費(fèi)用嗎?
外購產(chǎn)品自用福利,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么操作。如何記賬?
銀行承兌匯票每月支付保證金填倉,票己寄出對(duì)方單位,最后承兌到期完整鏈條怎么記賬。
老師:那我用銀行存款買建筑鋼構(gòu)房的材料的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
您好,借在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
買來的材料是用來蓋廠房,那么在建工程的二級(jí)科目和三級(jí)科目怎么設(shè)置?
您好,在建工程二級(jí)科目包括:建筑工程、安裝工程、在安裝設(shè)備、待攤支出等