同學你好 這個是21萬
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當年10月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證,該企業(yè)11月份應繳納的增值稅為多少?
2. 甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務,滿足增值稅加計抵減政策的 條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務: (1)取得某項認證服務收入 53 萬元(含增值稅)。 (2)購進一臺經(jīng)營用設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 10 萬元、增值稅稅額 1.3萬元;支付運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 1 萬元、增值稅稅額0.09萬元。 (3)購進一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額 1萬元、增值稅稅額0.13 萬元。 (4)支付廣告服務費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 3 萬元、增值稅稅額0.18 萬元。 (5)銷售 2006 年 12 月購進的一臺設備,售價為 2. 06 萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當月均已通過認證。 要求:計算甲公司本年7月應納增值稅。
【例2-2】甲小機電制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下。(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元、稅額13萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬元稅額0.18萬元。2)接受其他企業(yè)投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元、稅額0.65萬元。
某運輸公司為增值稅一般納稅人,某年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)取得客運收入109萬元,開具增值稅普通發(fā)票;取得貨運收入200萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)為某單位開展職工活動無償提供運輸服務,同類運輸服務市場價為2.18萬元。(3)當月外購汽油30萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元。(4)購入運輸車輛20萬元,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元。(5)發(fā)生聯(lián)運支出50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元。(6)購入作為勞保用品的職工工作服一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1萬元,增值稅稅額為0.13萬元。假設取得的增值稅專用發(fā)票均已認證并申報抵扣。要求:(1)計算當月銷項稅額。(2)計算當月可抵扣進項稅額。(3)計算當月應繳增值稅稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月購進生產(chǎn)設備租賃服務取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元,購進餐飲服務取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60元,購進貸款服務取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元。甲公司進項稅額當月已申報抵扣。甲公司當月上述業(yè)務準予抵扣的進項稅額為()元。A1620B900C780D1680
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協(xié)議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營補充信息存貨流動資產(chǎn)流動負債經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,年初所有者權益營業(yè)利潤,怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁里做好篩選條件之后,導出來數(shù)據(jù)之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?