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甲公司為增值稅一般納稅人,2022年2月取得增值稅專用發(fā)票2份,注明稅額為21萬元;取得普通發(fā)票/份,注明稅額]萬元。可抵扣的進項稅額多少?(計算過程)

2023-03-22 08:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 08:49

同學你好 這個是21萬

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同學你好 這個是21萬
2023-03-22
你好,甲公司當月上述業(yè)務準予抵扣的進項稅額=900
2022-04-08
你這是要計算什么呢
2022-03-17
你好 該企業(yè)11月份應繳納的增值稅為多少=當月銷項稅額70*13%—當月進項稅額2.6萬—上月留底稅額1.3
2020-03-30
1、認證服務收入銷項稅=53/1.06*6%=3萬 2、購進設備進項稅=1.3%2B0.09=1.39萬 3、支付廣告服務費進項稅=0.18萬 4、銷售 2006 年 12 月購進的設備銷項稅=2.06/1.03*2%=0.04萬 本月銷項稅額合計=3%2B0.04=3.04萬 本月進項稅額合計=1.39%2B0.18=1.57萬 銷項-進項=1.47萬,本期加計抵減進項稅=1.57*10%=0.16萬 甲公司本年7月應納增值稅=1.47-0.16=1.31萬
2021-11-07
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