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某企業為增值稅一般納稅人, 當年10月份購進原材料取得增值稅專用發票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進原材料取得增值稅專用發票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業取得的增值稅專用發票已經通過認證,該企業11月份應繳納的增值稅為多少?

2020-03-30 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-30 13:52

你好 該企業11月份應繳納的增值稅為多少=當月銷項稅額70*13%—當月進項稅額2.6萬—上月留底稅額1.3

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你好 該企業11月份應繳納的增值稅為多少=當月銷項稅額70*13%—當月進項稅額2.6萬—上月留底稅額1.3
2020-03-30
同學你好 該企業11月份應繳納的增值稅為()萬元.——40*13%加70*13%減6.5減2.6
2022-03-31
同學你好 請計算該企業4月份應納增值稅稅額=50*13%加1.7減5.1=3.1
2022-06-05
你好,該企業當月應繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=361.6萬/1.13*13%%2B212萬/1.06*6%%2B40萬*13%—13萬—5萬*9%
2021-08-03
你好 計算該企業4月份應納增值稅稅額=50萬*17%—(5.1萬—1.7萬)
2022-05-25
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