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10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購進原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.

2022-03-31 16:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 16:31

同學(xué)你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.——40*13%加70*13%減6.5減2.6

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同學(xué)你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.——40*13%加70*13%減6.5減2.6
2022-03-31
你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少=當(dāng)月銷項稅額70*13%—當(dāng)月進項稅額2.6萬—上月留底稅額1.3
2020-03-30
同學(xué)你好 請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額=50*13%加1.7減5.1=3.1
2022-06-05
你好,正在計算中,但本題已過時,現(xiàn)在新稅率是13%,運輸是9%
2021-11-02
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=361.6萬/1.13*13%%2B212萬/1.06*6%%2B40萬*13%—13萬—5萬*9%
2021-08-03
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